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Ricevere le fatture elettroniche dei fornitori

Le fatture dei fornitori arrivano allo SdI e da lì al codice destinatario della tua azienda. In Fatture Lumanex le trovi in «Fatture ricevute», già pronte da filtrare, categorizzare ed esportare.

In breve: comunichi ai fornitori il codice destinatario della tua azienda in Fatture Lumanex. Le fatture ricevute compaiono in elenco, con stato, categoria e stato di pagamento.

Il codice destinatario

Il fornitore compila nella fattura un campo con il tuo codice destinatario (sette caratteri). Lo SdI recapita il file a quell'indirizzo. Per sapere quale codice usare per la tua azienda scrivi a info@lumanex.cloud o apri un ticket dal pannello. Comunicalo ai fornitori, oppure registralo nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate come indirizzo telematico predefinito, così lo SdI lo usa anche quando il fornitore non lo specifica.

L'elenco delle fatture ricevute

  • Filtri per tipo di documento, stato SdI, stato del pagamento, categoria e periodo.
  • Esportazione in CSV, XML, PDF e ZIP.
  • Categoria di costo scelta da un elenco già pronto: poi la pagina «Dove vanno i soldi» somma i costi per categoria.

Da ricevere a pagare

Ogni fattura ricevuta alimenta lo scadenzario dei pagamenti: vedi cosa devi ancora pagare e cosa è scaduto.

Fatture arrivate prima

Le fatture ricevute prima di iniziare possono essere importate dai file XML: importare le fatture XML.

Domande frequenti

Dove trovo il codice destinatario della mia azienda?

Scrivi a info@lumanex.cloud o apri un ticket dal pannello: ti indichiamo il codice da comunicare ai fornitori.

Cosa succede se il fornitore usa un codice diverso?

Lo SdI recapita la fattura all'indirizzo indicato. Se è un altro, la fattura non arriva nel programma: va chiesto un nuovo invio o scaricato l'originale dal cassetto fiscale.

Posso esportare le fatture ricevute?

Sì, in CSV, XML, PDF e ZIP, con i filtri applicati.